С 3-го кв.перешли на ОС, возник вопрос. Подскажите, пожалуйста,как правильно записывать расходы по ДТ и в какую графу,если: в июле купили ДТ - 2000л (19400,00грн), а израсходовали 1500л (в грн.эквив. - 14550,00), налоговых накладных на сумму 19400,00грн, а видатк.накл.с Авиаса на сумму 14555,00грн. Т.е.в гр.5 Книги пишем 19400, а в гр.6. 14555,00? А остаток на конец месяца в гр.11?
И еще. Как правильно вести книгу дальше, если в августе оплатили 1600л, а израсходовали 2000л (т.к.оставалось ДТ с прошлого месяца неиспользованное???). Опять-таки по НН сумма - 15360 (1600л х 9,6)грн, а у видатковій - 500л х 9,70 (с июля) =4850грн + 1500л х 9,60 (август)=14400грн.Итого 19850.00грн. И опять же остаток на 01 сентября 100л - пишем в гр.11?
Спасибо всем, кто сможет помочь.